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工作职责
 

   根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、教育部《教育系统内部审计工作规定》等相关法规以及《赣南师范大学内部审计工作规定》,审计处履行下列职责:

(一)对学校及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;

(二)对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计;

(三)对学校及所属单位财政财务收支进行审计;

(四)对学校及所属单位固定资产投资项目及其管理和使用进行审计;

(五)对学校及所属单位经济管理及效益情况进行审计;

(六)对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计;

(七)对学校内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计;

(八)对专项资金的管理和使用进行审计;

(九)对货物、服务的采购进行审计;

(十)对建设、修缮工程项目进行审计;

(十一)协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改情况;

(十二)对学校及所属单位的内部审计工作进行指导、督促和管理;

(十三)完成学校领导和上级机关交办的其他审计事项。